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1,用友t3普及版总账12月份月结怎么做

跟正常月份一样做月结即可。年结的话要先建年度帐再做结转,年结的操作如果不熟悉建议让专业的朋友帮您做。

用友t3普及版总账12月份月结怎么做

2,T3 SQL2000 的科目明细账对应的是哪张表

明细账是实时生成的,在数据库中没有,数据库中有科目表和凭证表等 。
没有余额,没有发生额,被忽略。 看全部科目还是去科目设置查看。

T3 SQL2000 的科目明细账对应的是哪张表

3,急求用友通t3仓库月末结账怎么操作

那个应该是低值易耗品吧,也就是工具!处理方法:1.购入时直接做当期成本报销掉了 2.可新建个帐套,做为备查帐,只启用进销存,把工具都入那帐套,用其他入库单和其他出库单做出入库管理 3.出入库单价均设为0即可。
总账结账,其他模块必须结账总账才能结账,你看看其他模块结账没有

急求用友通t3仓库月末结账怎么操作

4,T3用友通如何期末结账和反结账

用友通中软件月末结账只能每月进行一次。 【操作步骤】 1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。 2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。 3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止对账,对账完成后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印,则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。 4、查看工作报告后,用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。 注意事项:上月未结账,则本月不能结账。 上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。

5,用友T3软件年末结账问题

你赢了,你连备份都不会啊?1、备份数据:在服务器(单台机器使用就是你使用那一台,多台使用就是你们那些电脑里面装了数据库那台)上打开系统管理,用ADMIN用户登陆,没有密码;然后点击“帐套”,里面有“输出”,这个就是备份了,不要点删除输出帐套哈2、12月结转利润分录问题,凭证都是手工的哈,除了期间损益结转是软件自带通用的,其他都是手工的哈,除非你有其他模块(其实就是核算模块)3、年末结转:这个主要分两步,第一步是上一年的帐要结账完成,确认数据准确;第二步才是结转年末数据。 结转的具体操作是这样的: A、做完模块结账到12月 B、用ADMIN进入系统管理备份帐套 c、备份完后登出用帐套主管账号进入系统管理(帐套主管?你做帐用的那个号,或者DEMO),你登陆的时候会叫你选年度,你看有没有下一年,如果有,就用下一年进去(然后直接到步骤D),如果没有就是当前年份,进入后年度帐就可以选了,点建立,然后会让你确认,这样就有了下一年的帐了,建立好了之后再登出 D、使用帐套主管登陆系统管理,选年度为下一年,然后进入,再点年度帐,里面有结转上年进去结转吧,按照它自己的顺序来点就可以了,你有什么就转什么哈,不要多点。最后看有没有错误没有错误就自己去帐里面看期初数据,试算并且对账,都对就没事了

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